Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0161/19 Teplo GGE s.r.o. 15.7.2019 3 179,32 EUR s DPH
DFB0162/19 Základná škola 3 15.7.2019 421,59 EUR s DPH
DFB0163/19 Základná škola 3 15.7.2019 449,54 EUR s DPH
DFB0158/19 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.7.2019 130,88 EUR s DPH
DFB0159/19 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.7.2019 158,58 EUR s DPH
DFB0160/19 Oto Meheš - MARS 12.7.2019 30,00 EUR s DPH
DFB0157/19 Ing. Robert Čelko - Rekont 11.7.2019 79,20 EUR s DPH
DFB0150/19 Zdena Melicheriková 08.7.2019 148,50 EUR s DPH
DFB0151/19 Junior Achievement Slovensko, n. o. 08.7.2019 30,00 EUR s DPH
DFB0152/19 SOŠ strojnícka Považská Bystrica 08.7.2019 205,84 EUR s DPH
DFB0153/19 Slovak Telecom 05.7.2019 8,40 EUR s DPH
DFB0154/19 Slovak Telecom 05.7.2019 11,14 EUR s DPH
DFB0155/19 Slovak Telecom 05.7.2019 8,28 EUR s DPH
DFB0156/19 Slovak Telecom 05.7.2019 45,24 EUR s DPH
DFB0149/19 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.7.2019 1 440,00 EUR s DPH
DFB0146/19 Slovak Telecom 03.7.2019 55,92 EUR s DPH
DFB0148/19 Ing. Eduard Pekár - Služby 03.7.2019 45,00 EUR s DPH
DFB0147/19 Ing. Tomáš Lazecký 03.7.2019 125,10 EUR s DPH
DFB0145/19 SPP, a.s. 02.7.2019 3,00 EUR s DPH
DFB0144/19 GASTROMÁRIA s.r.o. 02.7.2019 449,99 EUR s DPH
DFB0139/19 Pavol Kapralčík 28.6.2019 150,00 EUR s DPH
DFB0141/19 ŠEVT a.s. 28.6.2019 10,92 EUR s DPH
DFB0134/19 Pavol Kapralčík 27.6.2019 83,80 EUR s DPH
DFB0135/19 Pavol Kapralčík 27.6.2019 850,00 EUR s DPH
DFB0136/19 AGAfinál, Roman Revák 27.6.2019 1 778,00 EUR s DPH
DFB0137/19 MŠ Železničná 27.6.2019 84,50 EUR s DPH
DFB0138/19 Ing. Iva Kostková 27.6.2019 234,00 EUR s DPH
DFB0133/19 Miloslav Lovíšek - ELPRO 24.6.2019 139,00 EUR s DPH
DFB0132/19 EM SERVICE, s.r.o. 21.6.2019 1 625,00 EUR s DPH
DFB0142/19 Lindstrom, s.r.o. 20.6.2019 37,26 EUR s DPH
DFB0131/19 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 19.6.2019 479,00 EUR s DPH
DFB0130/19 Základná škola 3 18.6.2019 349,16 EUR s DPH
DFB0129/19 Základná škola 3 18.6.2019 474,11 EUR s DPH
DFB0128/19 Anatomic s.r.o. 17.6.2019 200,00 EUR s DPH
DFB0140/19 ŠEVT a.s. 14.6.2019 109,20 EUR s DPH
DFB0122/19 Teplo GGE s.r.o. 12.6.2019 5 484,64 EUR s DPH
DFB0123/19 UNIMAT Ing.Jalč Slavomír 12.6.2019 57,00 EUR s DPH
DFB0124/19 OLMIT-Oľga Mitašová 12.6.2019 450,04 EUR s DPH
DFB0125/19 MIRO computers, s.r.o. 12.6.2019 938,20 EUR s DPH
DFB0126/19 MIRO computers, s.r.o. 12.6.2019 41,80 EUR s DPH
DFB0127/19 MIRO computers, s.r.o. 12.6.2019 119,00 EUR s DPH
DFB0111/19 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.6.2019 484,23 EUR s DPH
DFB0112/19 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.6.2019 163,62 EUR s DPH
DFB0113/19 MAGNA ENERGIA a.s. 07.6.2019 4 560,20 EUR s DPH
DFB0114/19 Slovak Telecom 07.6.2019 11,32 EUR s DPH
DFB0115/19 Slovak Telecom 07.6.2019 11,14 EUR s DPH
DFB0116/19 Slovak Telecom 07.6.2019 8,40 EUR s DPH
DFB0117/19 Slovak Telecom 07.6.2019 45,07 EUR s DPH
DFB0119/19 Ing. Eduard Pekár - Služby 07.6.2019 45,00 EUR s DPH
DFB0120/19 MB SOFT s.r.o. 07.6.2019 96,38 EUR s DPH

<< < 31 32 33 34 35 > >>